|
|
Faktúra |
DF 221/2017
|
gelovanie proti šváb.hmyzu
|
142,37 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
Bábolna Bio Slovensko, s.r.o, Vidiná |
Základná škola ,Školská 1, Fiľakovo |
|
|
16.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 220/2017
|
poistenie ped. zamestnancov - plavecký výcvik 11.10.-13.10.2017
|
8,42 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
Generali poisťovňa, a.s.Bratislava |
Základná škola ,Školská 1, Fiľakovo |
|
|
10.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 219/2017
|
preddavok el. energie 10/2017
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
ENERGIE 2 a.s. Bratislava |
Základná škola ,Školská 1, Fiľakovo |
|
|
10.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 216/2017
|
preddavok el. energie 10/2017
|
315,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
ENERGIE 2 a.s. Bratislava |
Základná škola ,Školská 1, Fiľakovo |
|
|
10.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 218/2017
|
preddavok el. energie 10/2017
|
207,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
ENERGIE 2 a.s. Bratislava |
Základná škola ,Školská 1, Fiľakovo |
|
|
10.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 217/2017
|
preddavok el. energie 10/2017
|
82,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
ENERGIE 2 a.s. Bratislava |
Základná škola ,Školská 1, Fiľakovo |
|
|
10.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 229/2017
|
vypíač, žiarivka, štartér re ZŠ
|
80,52 |
s DPH |
obj.51/2017
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
ELIMA, E. Mihály, Fiľakovo |
Základná škola ,Školská 1, Fiľakovo |
|
|
24.10.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 230/2017
|
tonery, valce pre ZŠ
|
607,08 |
s DPH |
obj.49/2017
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
EUROtoner, s.r.o, Nitra |
Základná škola ,Školská 1, Fiľakovo |
|
|
25.10.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 200/2019
|
služby energetika mesta 07/2019
|
67,10 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
Mesto Fiľakovo |
Základná škola ,Školská 1, Fiľakovo |
|
|
03.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 199/2019
|
0 -vá faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
AITEC s.r.o, Bratislava |
Základná škola ,Školská 1, Fiľakovo |
|
|
21.08.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 198/2019
|
kriedy pre ZŠ
|
56,60 |
s DPH |
obj. 33/2019
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
Papier hračky, H. Tankinová, Fiľakovo |
Základná škola ,Školská 1, Fiľakovo |
|
|
28.08.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 197/2019
|
mobilný telefón ZŠ 22.07.- 21.08.2019
|
40,98 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Slovak telekom a.s, Bratislava |
Základná škola ,Školská 1, Fiľakovo |
|
|
28.08.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 188/2019
|
preplatok el.energie 07/2019
|
314,92 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
Energie2, a.s., Bratislava |
Základná škola ,Školská 1, Fiľakovo |
|
|
30.08.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 187/2019
|
preplatok el.energia 07/2019
|
66,37 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
Energie2, a.s, Bratislava |
Základná škola ,Školská 1, Fiľakovo |
|
|
30.08.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 238/2017
|
dvere dubové plné pre ZŠ
|
129,00 |
s DPH |
obj.46/2017
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
OK TREND Fiľakovo |
Základná škola ,Školská 1, Fiľakovo |
|
|
03.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 224/2017
|
stravné za zamestnancov za 09/2017
|
527,67 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo |
Základná škola ,Školská 1, Fiľakovo |
|
|
16.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 240/2017
|
nedoplatok el.energie 10/2017
|
66,44 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
ENERGIE 2 a.s. Bratislava |
Základná škola ,Školská 1, Fiľakovo |
|
|
13.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 197/2019
|
mobilný telefón ZŠ 22.07.- 21.08.2019
|
40,98 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s, Bratislava |
Základná škola ,Školská 1, Fiľakovo |
|
|
28.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
30/2017
|
demontáž a montáž ohrievača vody
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
Beáta Györgyová, Čakanovce 8 |
Základná škola ,Školská 1, Fiľakovo |
Monika Fajdová |
hospodárka ZŠ |
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 206/2017
|
preddavok plyn 10/2017
|
1 219,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
SPP a.s Bratislava |
Základná škola ,Školská 1, Fiľakovo |
|
|
10.10.2017 |
19.10.2017 |